การออกตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดเลย
- การตรวจสอบรายงานการเงินสำนักงานอัยการสูงสุด
- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่
- การตรวจสอบการเงินและบัญชีระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา
- การตรวจสอบรายงานการเงินสำนักงานอัยการสูงสุด
- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การบริหารให้คำปรึกษาการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
- การตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- การตรวจสอบผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การบริหารให้คำปรึกษาการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- การตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เกี่ยวกับสำนักงาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ สร ๐๒๐๑/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการโดยให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง และให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล และปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง และให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล และปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. ให้มีอัตรากำลังตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๒๑ เป็นปีแรก รวม ๒ อัตรา และจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยเป็นหน่วยงานอิสระมีสายการบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ(อัยการสูงสุด) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น
ต่อมาได้มีประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘(๔๑) กำหนดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด และต่อมาได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายใน ของสำนักงาน อัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘(๒) สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานราชการ ขึ้นตรงต่ออัยการสูงสุด มีผู้อำนวยการสำนักงานเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
(ก) รับผิดชอบงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหารงานงบประมาณ งานการเงิน และบัญชี งานเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ พัสดุและยานพาหนะ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชี ของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
และต่อมาได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แห่งประกาศคณะกรรมการอัยการเรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐(๒) สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานราชการขึ้นตรงต่ออัยการสูงสุด
มีผู้อำนวยการสำนักงานเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอำนาจและหน้าที่
(ก) รับผิดชอบงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ พัสดุและยานพาหนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน
(ข) รับผิดชอบงานดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสำนักงานอัยการสูงสุด
(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ อส ๐๐๖๔/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๔ นับตั้งแต่แรกก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๔๓ ปี สำนักงานตรวจสอบภายใน มีผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบบริหารงาน ดังนี้
๑. | ๑ | พฤศจิกายน | ๒๕๒๑ | – | ๙ | กันยายน | ๒๕๒๒ | : | นางชวนี สุเรรัตน์ |
๒. | ๑๐ | กันยายน | ๒๕๒๒ | – | ๑๕ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๒๔ | : | “ ว่าง ” |
๓. | ๑๖ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๒๔ | – | ๑๕ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๒๖ | : | นางสุกัญญา ธนะติวะกุล |
๔. | ๑๖ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๒๖ | – | ๓๐ | พฤศจิกายน | ๒๕๓๒ | : | นางชวนี สุเรรัตน์ |
๕. | ๑ | ธันวาคม | ๒๕๓๒ | – | ๒๘ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๓๔ | : | นางสุกัญญา ธนะติวะกุล |
๖. | ๑ | มีนาคม | ๒๕๓๔ | – | ๑๐ | พฤศจิกายน | ๒๕๓๗ | : | นางชวนี สุเรรัตน์ |
๗. | ๑๑ | พฤศจิกายน | ๒๕๓๗ | – | ๑ | เมษายน | ๒๕๔๒ | : | นางพรสุรีย์ พลสมบัติ |
๘. | ๒ | เมษายน | ๒๕๔๒ | – | ๓๐ | กันยายน | ๒๕๔๒ | : | นางชวนี สุเรรัตน์ |
๙. | ๑ | ตุลาคม | ๒๕๔๒ | – | ๓๑ | มกราคม | ๒๕๔๓ | : | นายภิญโญ อินทรภักดิ์ |
๑๐. | ๑ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๔๓ | – | ๘ | พฤษภาคม | ๒๕๔๘ | : | นางสุกัญญา ธนะติวะกุล |
๑๑. | ๙ | พฤษภาคม | ๒๕๔๘ | – | ๑๘ | ตุลาคม | ๒๕๔๙ | : | นายภิญโญ อินทรภักดิ์ |
๑๒. | ๑๙ | ตุลาคม | ๒๕๔๙ | – | ๓ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๕๑ | : | นายสำราญ หวังกุศล |
๑๓. | ๔ | กุมภาพันธ์ | ๒๕๕๑ | – | ๓๐ | กันยายน | ๒๕๖๔ | : | นายภิญโญ อินทรภักดิ์ |
๑๔. | ๑ | ตุลาคม | ๒๕๖๔ | – | ปัจจุบัน | : | นางสาวณัฏฐวีรา ณฐาครองไชย |
บุคลากร
แผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2567 (ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 2)
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2566
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2565 (ปรับแผนการตรวจสอบ ครั้งที่ 1)
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2565
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2564
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2563
- แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2562
- ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2561
- ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
- ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2560
- ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
รายงานผลการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2565
- การตรวจสอบตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Auditing)
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2563
- การตรวจสอบตามระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Auditing)
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2562
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Auditing)
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2561
- การตรวจสอบตามระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Auditing)
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
- รายงานผลการประเมินตนเองของสำนักงานตรวจสอบภายใน (Self – Assessment) เพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2561
- การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Auditing)
- รายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560
- รายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชี ระบบ GFMIS สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560
- รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินส่วนกลางของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2560
- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ระยะที่ 6 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561) ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 829,100 บาท
- การตรวจสอบตามระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Auditing)
- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
- รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
- รายงานผลการประเมินตนเองของสำนักงานตรวจสอบภายใน (Self – Assessment) เพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยการประเมิน การควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ไฟล์ 1)
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยการประเมิน การควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ไฟล์ 2)
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยการประเมิน การควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ไฟล์ 3)
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยการประเมิน การควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ไฟล์ 4)
- รายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000.00 บาท ขึ้นไป ของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2
- การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติ (Performance Auditing)
- รายงานผลการตรวจสอบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุดระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสำนักงานอัยการสูงสุดของหน่วยงานนำร่อง
- การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
- รายงานผลการตรวจสอบการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ภายในวงเงิน 167,094,000 บาท
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
หนังสือเวียน
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0001.2/ว 255 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ อส 0001.2/ว 285 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- หนังสือที่ อส 0001.1(บท)/ว 425 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
- หนังสือที่ อส 0001.2/ว 386 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสำนักงานอัยการสูงสุด
- หนังสือที่ อส 0064/ว 246 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หนังสือที่ อส 0064/ว 119 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2564
- หนังสือที่ อส 0064/ว 454 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
- หนังสือที่ อส 0064/ว 393 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสำนักงานอัยการสูงสุด
- หนังสือที่ อส 0001.2/ว308 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบการอยู่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการคดีชันสูตรพลิกศพ และศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญานอกเวลาราชการ ของข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือบุคคลที่สำนักงานอัยการสูงสุดจ้างตามสัญญาเพื่อปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2563
- หนังสือที่ อส 0001.2/ว 278 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- หนังสือที่ อส 0001.2/ว 9 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด
ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02 142 1550 – 1, 02 142 2134 – 38 โทรสาร 02-143 9787
E-mail Address : audit @ ago.go.th